目录
第一部分 绵阳市妇联概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市妇联部门2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市妇联2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市妇联部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)绵阳市妇联职能简介。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。具体职责是贯彻落实党中央关于妇联工作的方针政策和省委、市委的决策部署,坚持和加强党对妇联工作的集中统一领导;教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动全市妇女、儿童发展纲要的实施;指导各级妇联组织建设,开展妇女思想政治引领,加强对互联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导的指导和创新;开展妇女儿童合法权益维护;指导和推动妇女发展,推进家庭家风家教建设;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强妇女组织的联谊,增进了解、友谊和合作。
(二)绵阳市妇联2026年重点工作
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,汇聚巾帼建功强大动能。组织全市广大妇女和各级妇联干部深入学习贯彻习近平总书记对妇女儿童事业和妇联工作的新指示,世界妇女峰会的新要求,党的二十届四中全会精神、省委十二届八次全会和市委八届十一次全会的新部署,并通过领导干部带头讲、妇联执委广泛讲、先进典型结合讲,把党的创新理论送到寻常百姓家、妇女群众中,更加广泛地汇聚起跟党奋进、巾帼建功的强大力量。
2.开展五大行动,激励广大妇女担当作为。围绕经济发展、科技创新、乡村振兴、“一老一小”、基层治理等领域,扎实推进“巾帼助消费·女性经济赋能行动”“巾帼促发展·科技创新筑梦行动”“巾帼兴乡村·城乡融合共富行动”“巾帼护民生·幸福家庭提质行动”“巾帼促治理·基层和谐共建行动”五大行动,激励广大妇女在高水平建设绵阳科技城、加快建成省域经济副中心中贡献巾帼力量。
3.办好四件实事,让妇女儿童可感可及。聚焦困境儿童和留守儿童,做实爱心妈妈结对关爱服务“双百”行动;聚焦未成年人健康成长,做实家庭教育指导服务民生实事;聚焦妇女就业创业,做实巾帼家政进社区和妇女居家灵活就业基地建设;聚焦三新领域妇女,做实“娘家人”暖“新”行动,真正把好事实事做到妇女儿童心坎上。
4.夯实四个基础,建设坚强有力的巾帼队伍。以党的政治建设为统领,扎实做好市、县、乡、村四级妇联换届工作和国企、高校、三新领域妇联的组织建设;以“干部提能、工作提质”为重点,深入实施基层妇联全员培训计划,加强换届后各级妇联组织和妇联干部的能力建设;以落实“为企业解难、为群众解忧”为重要任务,大兴调查研究、排忧解难之风,强化妇联队伍作风建设;以“守护妇女儿童权益、护航家庭社会和谐”为根本目标,牢固树立安全发展理念,加强妇联系统平安建设。
二、部门预算单位构成
绵阳市妇联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
主要包括:(具体二级预算单位名称)。
序号 预算单位名称
1 绵阳市妇女联合会机关
第二部分 绵阳市妇联
2026年部门预算表
2026年部门预算公开报表(部门公开)一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分 绵阳市妇联
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市妇联2026年收支总预算608.65万元,较上年收支预算总数减少3.36万元,主要原因是一般公共服务支出减少。
(一)收入预算情况
绵阳市妇联2026年收入预算608.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入608.65万元,占100%。
(二)支出预算情况
绵阳市妇联2026年支出预算608.65万元,其中:基本支出366.65万元,占60.24%;项目支出242万元,占39.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市妇联2026年财政拨款收支总预算608.65万元,较上年财政拨款收支总预算减少3.36万元,主要原因是一般公共服务支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入608.65万元;支出包括:一般公共服务支出492.34万元、社会保障和就业支出76.92万元、卫生健康支出11.63万元、住房保障支出27.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市妇联2026年一般公共预算当年拨款608.65万元,较上年预算数减少3.36万元,主要原因是一般公共服务支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行250.34万元,占41.13%; 其他群众团体事务支出242万元,占39.76%; 行政单位离退休35.85万元 ,占5.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.05万元,占4.44%; 机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元,占2.22%;其他社会保障和就业支出0.49万元,占0.08%;其他计划生育事务支出0.03万元,占0.005%; 行政单位医疗7.5万元,占1.23%; 公务员医疗补助4.1万元,占0.67%; 住房公积金22.96万元,占3.77%; 购房补贴4.8万元,占0.79%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2026年预算数为250.34万元,主要用于:保障单位工资福利支出及办公公用支出。
2.一般公共服务(类)群众团体事务事务(款)其他群众团体事务支出(项目)2026年预算数为242万元,主要用于:保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为35.85万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为27.05万元,主要用于:单位职工养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为13.53万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为0.49万元,主要用于:单位职工工伤、失业保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)2026年预算数为0.03万元,主要用于:单位独生子女费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为7.5万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为4.1万元,主要用于:单位职工医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款) 住房公积金(项)2026年预算数为22.96万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款) 购房补贴(项)2026年预算数为4.8万元,主要用于:单位职工住房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市妇联2026年一般公共预算基本支出366.65万元,其中:
人员经费319.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市妇联2026年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元,其中:公务接待费0.65万元,公务用车购置及运行维护费0万元,无因公出国(境)经费。
(一)公务接待费较上年预算下降60.61%。主要原因是落实紧日子要求,本年接待数量减少。
2026年公务接待费计划用于用于接待全国省级上级部门、对口帮扶地区和其他地区妇联到我市调研、学习、考察时的费用。
(二)无公务用车购置及运行维护费预算。
现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市妇联2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市妇联2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,绵阳市妇联是行政单位中参照公务员法管理的群团部门,一级预算单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算为46.94万元,较上年预算减少2万元,下降4.09%。主要原因是落实紧日子要求,办公费用减少。
(二)政府采购情况
2026年,绵阳市妇联安排政府采购预算1.3万元,其中,政府采购货物预算1.3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,绵阳市妇联所属各预算单位共有车0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2026年绵阳市妇联按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算242万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目4个,涉及预算242万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.本部门无其他专业性较强的名词。


